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香港公司做賬報(bào)稅千萬不能忽略的4點(diǎn)

2020-11-04 18:13:39

1.香港公司做賬報(bào)稅前的準(zhǔn)備
2.香港公司審計(jì)報(bào)稅時(shí)間
3.香港公司做賬需要提交的資料
4.不做賬報(bào)稅的影響

1.香港公司做賬報(bào)稅前的準(zhǔn)備

我們都知道香港公司做賬報(bào)稅一般是按照年度進(jìn)行的,香港公司應(yīng)該在公司產(chǎn)生第一筆業(yè)務(wù)時(shí)就要做好記賬工作,為日后的報(bào)稅審計(jì)做好準(zhǔn)備。如果在報(bào)稅審計(jì)的前夕再來做記賬的工作,很有可能會(huì)導(dǎo)致年度報(bào)稅逾期。

香港公司做賬報(bào)稅是需要提交相應(yīng)的票據(jù)和發(fā)票,所以公司在平時(shí)一定要注意票據(jù)、發(fā)票的整理和分類。例如,可以將公司票據(jù)分為長(zhǎng)期保存、短期保存、分類收集等。


2.香港公司審計(jì)報(bào)稅時(shí)間

① 香港公司在成立18個(gè)月左右會(huì)收到稅局發(fā)出的第一份利得稅表,收到后就要開始報(bào)稅。第一份稅表稅局會(huì)自動(dòng)將申報(bào)期限由1個(gè)月延期至報(bào)稅表發(fā)出日期起的3個(gè)月內(nèi)。

② 非新成立的香港公司報(bào)稅時(shí)間:根據(jù)本公司財(cái)務(wù)年結(jié)日,按時(shí)遞交審計(jì)報(bào)告及稅表。

③ 可能會(huì)出現(xiàn)一些特殊情況,導(dǎo)致香港公司在報(bào)稅期內(nèi)沒有收到香港稅務(wù)局發(fā)來的利得稅表,這并不意味著香港公司不用做賬報(bào)稅,香港公司一定要做好做賬報(bào)稅的準(zhǔn)備。

④ 香港公司如果不能在規(guī)定的時(shí)間期限內(nèi)進(jìn)行做賬報(bào)稅,則會(huì)產(chǎn)生罰單。為了避免逾期,建議公司在收到稅表前,就提早開始著手準(zhǔn)備做賬和審計(jì)事宜,尤其是第一次做賬審計(jì)報(bào)稅的香港公司,最好選擇適合公司的會(huì)計(jì)參照日。


3.香港公司做賬需要提交的資料

① 政府文件:章程正本兩份(備注:新公司第一年做賬才需要,老公司不需要);

② 做賬次年度的頭3-5筆購銷發(fā)票和1-2個(gè)月結(jié)單;

③ 上年度審計(jì)報(bào)告和稅務(wù)分析;

④ 提交企業(yè)所有的資產(chǎn)、費(fèi)用單據(jù);

⑤ 所有的購、銷合同、發(fā)票;

⑥ 所有賬務(wù)相關(guān)的其他單據(jù);

⑦ 銀行單據(jù):月結(jié)單、水單、其它往來信件。


4.不做賬報(bào)稅的影響

①一次超期罰款1200元;

②二次超期罰款3000元起;

③收到法院傳票;

④銀行賬戶強(qiáng)制扣稅款/凍結(jié);

⑤公司被強(qiáng)制注銷;

⑥董事列入黑名單最高監(jiān)禁6個(gè)月。


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